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府试院试乡试会试殿试顺序,院试乡试会试殿试顺序记忆口诀

府试院试乡试会试殿试顺序,院试乡试会试殿试顺序记忆口诀 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较好些,会(huì)计(jì)和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好一点

  问:审计和会计哪个好就业

  会(huì)计专业(yè)人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单(dān)位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学校的审(shěn)计专(zhuān)业就业(yè)质量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

  审计(jì)和会计各(gè)有(yǒu)长短,学会计比(bǐ)较简单,先做帐,考升级(jí),初级、中级、高(gāo)级会(huì)计(jì)师(shī),隔两年跳(tiào)个槽,或(huò)者在有前景的单位打(dǎ)升级,待(dài)遇都(dōu)不错(cuò)。

  审计可以去会计事务所(suǒ)工(gōng)作,把(bǎ)注册会计师(shī)考下来,出来后到大型(xíng)企业做(zuò)财务(wù)经理(lǐ)什么的,路线要高端些(xiē),难度也要高,因(yīn)为注会不(bù)是很好考,事务所(suǒ)的工作(zuò)压力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会(huì),会计(jì)专业的(de)就业(yè)单位(wèi)较多,审计专(zhuān)业的就业单(dān)位较少。

  2、论就业优劣,会(huì)计专业(yè)人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就(jiù)业质量不高,都为较小型的单(dān)位(wèi),工资较(jiào)低。

  而审计专(zhuān)业,尤其是(shì)重点学校的审计专(zhuān)业就(jiù)业质量较(jiào)高,考取公务员的机会较多,有更好(hǎo)的发展前(qián)景。

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会计和审(shěn)计(jì)哪个发展前(qián)景比较好?

  审计(jì)。

  1、审计(jì)和会(huì)计事相同的,都是以会计理(lǐ)论为基础的。

  简单类比,会计就是直(zhí)接记账,而审(shěn)计就是对会计所记账目的检查、监督(dū)。

  会计接(jiē)触(chù)面(miàn)比(bǐ)较窄,具(jù)体工作(zuò)内容(róng)没(méi)有太(tài)多创新的(de)空间。

  只要具备基本(běn)的财(cái)务、税务知识就能(néng)应付(fù)。

  而审计行(xíng)业对人的(de)素质要求非常(cháng)高。

  可能接触到生产(chǎn)、金融证券、房地产等(děng)各类(lèi)行(xíng)业客(kè)户(hù),即使是内部(bù)审(shěn)计(jì),也(yě)需(xū)要(yào)涉及对整个企业业务的(de)了(le)解,需(xū)要有全局观,对(duì)各类技(jì)术涉猎面广,容易转型(xíng)和(hé)多角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计与(yǔ)会计属于一个专(zhuān)业大(dà)类,就业(yè)广(guǎng)泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财务是企(qǐ)业职(zhí)能的必备,而审计却不一(yī)定,单(dān)位内部配备审计的(de)毕竟是少数,更(gèng)多的是会计师事(shì)务所和政府(fǔ)单位。

  相对适应面就(jiù)窄了很(hěn)多。

  3、审计专(zhuān)业(yè)未来(lái)的就业方向

府试院试乡试会试殿试顺序,院试乡试会试殿试顺序记忆口诀  (1)政府审计(jì):对政府财政资金的(de)使用进(jìn)行监督(dū)的工作(zuò)内容(róng)。

  工作比(bǐ)较累,经常会加班,但(dàn)福利(lì)待遇(yù)不错。

  (2)会计师事务(wù)所:事(shì)务(wù)所人员(yuán)非常累(lèi),一年出差200-300天左右非常常见。

  经常一个项目完成直接飞(fēi)到另外(wài)一个(gè)项目上。

  (3)企业内(nèi)部审计:内(nèi)审在国(guó)内(nèi)企业一(yī)般处(chù)于(yú)边缘化的(de)部门,升职空(kōng)间不大(dà)。

  但(dàn)会计和审计只是职业中(zhōng)的一个过(guò)程,未来发(fā)展还有很(hěn)长的路要(yào)走,关(guān)于审(shěn)计与(yǔ)会计(jì)隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领域内的职称类证(zhèng)书是必须要(yào)的考的!

  共同都可以考的(de)证书是(shì)注册会计(jì)师,注册会(huì)计师证书涵盖(gài)的内(nèi)容比较广,会计、审计的内(nèi)容都(dōu)是包(bāo)括的,所以(yǐ)难度是非常大的!

  注册会计师拥有在(zài)审计(jì)报报告上签(qiān)字的唯一权(quán)利,注(zhù)册会计师的方向是审计的方向(xiàng),想要进入会计师事务所工作的考生,注会(huì)证书可以说(shuō)是非常(cháng)好的敲门砖!在事务(wù)所累计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计(jì)与会计(jì)的联(lián)系

  1.审计主要(yào)是对、和会计报(bào)表等财务会(huì)计资料及其所(suǒ)反映的财政、财务(wù)收支活动的真实、合法、效益进行(xíng)审查和评价(jià)。

  审(shěn)计需要以会计资料(liào)为前提和基础,离开了财务(wù)会计(jì)资料(liào),审(shěn)计工作很(hěn)难进行。

  2.会计(jì)活动是经(jīng)济管理的重(zhòng)要(yào)组成部分(fēn),它(tā)本(běn)身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在(zài)审计产生之初(chū),审计(jì)人员主要(yào)从审查会计资料入手,对会(huì)计资料(liào)中反映的问(wèn)题进行审查。

  二、审计与(yǔ)会(huì)计的(de)区别

  1.产生(shēng)的前提不(bù)同

  会计是为了加强(qiáng)经济管理,适应对劳动耗(hào)费和(hé)劳动成果进行核算和(hé)分析的需要(yào)而产生的;审计是(shì)因(yīn)经济监督的需要,即为了确定经营者(zhě)或其(qí)他受(shòu)托管理者(zhě)的经济责任的(de)需要而产生的。

  2.两者性(xìng)质(zhì)不(bù)同

  会计是经营管理的(de)重要组成部(bù)分,主要是对(duì)生产(chǎn)经营(yíng)或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体的经营管理之外,是经济监(jiān)督(府试院试乡试会试殿试顺序,院试乡试会试殿试顺序记忆口诀dū)的重要(yào)组成(chéng)部(bù)分,主要(yào)对财政、财务收支及其他经济活动的真(zhēn)实(shí)、合法和效益进行(xíng)审查,具(jù)有外在性和独立性。

  3.两者(zhě)对象不同

  会计的对(duì)象(xiàng)主要是资金运动过程,审计的对象主要是(shì)会计资料和其他经济信(xìn)息所反映的经济(jì)活(huó)动(dòng)。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计方法(fǎ)体系由(yóu)会计核算、会计分析(xī)、会计检(jiǎn)查三部分组成(chéng),包(bāo)括了(le)记账、算账(zhàng)、报账、用账(zhàng)、查账等(děng)内(nèi)容,其中包(bāo)括设置账户、复式(shì)记账(zhàng)、填制凭证(zhèng)、登(dēng)记账(zhàng)簿、成本计算、财产清查(chá)、会计报表等(děng)方法,其(qí)目的是为管理和决策(cè)提供(gōng)必须(xū)的资(zī)料和信息。

  (2)审计方法体(tǐ)系由规(guī)划方法(fǎ)、实施方法(fǎ)、管理方法等组成,而实施(shī)方法主要(yào)是为了确定审计事项(xiàng)、收集、对照标准(zhǔn)评价,提出与决定,使用资料检(jiǎn)查法(fǎ)、实物检查法、审计调查(chá)法、审计分(fēn)析法、审(shěn)计(jì)抽样法等,其目的是(shì)为了对被审计对象进行全面(miàn)评价提(tí)供证据而采取的必要方法。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会(huì)计(jì)的基本职(zhí)能是(shì)对经济活动(dòng)过程的记录、计算、反映和监督;审计(jì)的基(jī)本职(zhí)能(néng)是监(jiān)督,此外还包括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但这(zhè)种监督(dū)是一种自(zì)我监督行为(wèi),主(zhǔ)要(yào)通过会(huì)计检查(chá)来实现(xiàn),针对(duì)会(huì)计(jì)业(yè)务活动本(běn)身,而审计(jì),既(jì)包含(hán)了检查(chá),又包括了对(duì)计算行为及所有的经济活动进行实(shí)地考察、调(diào)查、分析、检验,即含审(shěn)核(hé)稽查计算之(zhī)意(yì)。

  (3)会计检(jiǎn)查只(zhǐ)是(shì)各个单(dān)位(wèi)财会部门的附带(dài)职能(néng),而审计是独立于财会部(bù)分之外(wài)的专职监(jiān)督检查;会计(jì)检查(chá)的目的主要是为了保证会(huì)计资料的(de)真(zhēn)实(shí)性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受到限制,而审计(jì)的目的在于证实财(cái)政(zhèng)、财务(wù)收(shōu)支的真实、合法、效益,审计检查会计资(zī)料只是实(shí)现审计目的的手段之一(yī),但不是惟一的手段。

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