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  会计(jì)和(hé)审计哪个发展前景比较好些,会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较好一(yī)点是(shì)问:审计(jì)和会计(jì)哪个好就业会计专业人员目前(qián)较为饱和,就(jiù)业质量不高,都为较(jiào)小型的单(dān)位的。

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会计和审(shěn)计(jì)哪个发(fā)展前景比较(jiào)好些,会(huì)计(jì)和(hé)审计哪个发展前景(jǐng)比较好一点

  问:审计和会(huì)计哪(nǎ)个好(hǎo)就业

  会计专业人员目前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不(bù)高,都为(wèi)较小型的单位(wèi)。

  而审(shěn)计(jì)专业,尤其是(shì)重(zhòng)点学校的(de)审计(jì)专(zhuān)业就业质量较高,考取(qǔ)公务员的机会较多,有更好的发展前(qián)景。

  审计和会(huì)计各有长短,学会计比较(jiào)简单,先做(zuò)帐,考升(shēng)级,初(chū)级、中(zhōng)级、高级(jí)会计师,隔(gé)两年跳个槽,或者(zhě)在有(yǒu)前景的单位打升级,待遇都不错。

  审(shěn)计(jì)可(kě)以去会计事务所工作,把注册(cè)会计师(shī)考下(xià)来,出(chū)来后到大型企业(yè)做财务经(jīng)理什(shén)么的,路线要高端些,难(nán)度也(yě)要高,因为注会不是很好考,事务所(suǒ)的工作压力也(yě)比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业(yè)机(jī)会(huì),会计专业的(de)就业(yè)单(dān)位较多,审(shěn)计专业的就业单位较少。

  2、论(lùn)就业优(yōu)劣,会计专业人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的(de)单(dān)位,工资较低。

  而审计专业(yè),尤其(qí)是(shì)重点(diǎn)学校的审计专业就业质量较高,考取公务员(yuán)的机会较(jiào)多,有更好(hǎo)的发展前景。

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会计(jì)和审计哪个发展前景比较好(hǎo)?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同的,都是以会计(jì)理论为基础(chǔ)的(de)。

  简(jiǎn)单类比,会(huì)计就是直(zhí)接记账,而审计就是对会计所记(jì)账目的检(jiǎn)查、监(jiān)督。

  会(huì)计接触面(miàn)比较窄,具(jù)体工(gōng)作内容(róng)没有太多创新(xīn)的空间。

  只要具备基(jī)本(běn)的财务、税(shuì)务知(zhī)识就(jiù)能应付(fù)。

  而审计行业(yè)对人的素(sù)质要(yào)求非常高(gāo)。

  可能接触到生产、金融(róng)证券、房地产等各类行业客户(hù),即(jí)使是内部审(shěn)计(jì),也(yě)需要涉(shè)及对(duì)整个企(qǐ)业业务(wù)的了解,需要有全局(jú)观,对各类技术涉猎面广,容(róng)易(yì)转型和多角度发展。

  2、从就业(yè)前景(jǐng),审计与会计属(shǔ)于(yú)一个(gè)专(zhuān)业大(dà)类,就业广泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财(cái)务是企(qǐ)业职(zhí)能的(de)必备,而审计(jì)却不(bù)一定(dìng),单位内部配备审计的毕竟是少(shǎo)数,更多的是会(huì)计师事务(wù)所和政府(fǔ)单位。

  相对适应面(miàn)就(jiù)窄了(le)很多。

  3、审(shěn)计专业(yè)未来的就业方(fāng)向

  (1)政府审计:对政府财政资金的使用进行监督的工作内容(róng)。

  工(gōng)作(zuò)比较累,经常会加班,但福(fú)利(lì)待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所(suǒ):事务(wù)所人员非常(cháng)累(lèi),一(yī)年出差200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个(gè)项目完成直(zhí)接飞到(dào)另外一(yī)个项目(mù)上。

  (3)企业内部审计:内审在国内(nèi)企(qǐ)业一般处于边(biān)缘化(huà)的部门,升职(zhí)空(kōng)间不大。

  但(dàn)会计和(hé)审计只是职(zhí)业中的一个过程(chéng),未来(lái)发展还(hái)有(yǒu)很(hěn)长的(de)路(lù)要走,关于审计(jì)与会计隐嫌友可以考的证书,二者领域内的(de)职称(chēng)类证书是(shì)必须要的考的!

  共同都(dōu)可(kě)以考的(de)证书是注册(cè)会计(jì)师(shī),注(zhù)册会计师(shī)证书涵盖的内容比(bǐ)较广(guǎng),会计、审计的内容都(dōu)是包括的,所以(yǐ)难度是非常大的(de)!

  注(zhù)册会计(jì)师拥有(yǒu)在审计(jì)报报(bào)告(gào)上签字的(de)唯一权(quán)利,注册(cè)会计师的方向是审计的方向(xiàng),想要进入会计师事务所工(gōng)作的考生,注(zhù)会证书可以说是非常好的敲门(mén)砖!在(zài)事务所累计(jì)的经验(yàn)是(shì)非常好的跳板!

  一、审(shěn)计与会计的(de)联系

  1.审计主要是(shì)对、和(hé)会(huì)计报表等财务(wù)会计资(zī)料及其所反映的财政(zhèng)、财务收支活动(dòng)的真实(shí)、合法、效(xiào)益进(jìn)行(xíng)审查和评价。

  审(shěn)计需要以会(huì)计(jì)资料为(wèi)前提和基础,离(lí)开了(le)财务会计资料,审(shěn)计工(gōng)作很难(nán)进行。

  2.会计活动是(shì)经济管理的重要组(zǔ)成部分(fēn),它本身是审计监督的主要(yào)对象。

  在审计(jì)产(chǎn)生之初,审计人员主(zhǔ)要从审查会计资料入手,对会计资料中(zhōng)反映的问(wèn)题进行审查。

  二、审计与会计的(de)区别

  1.产生的前提(tí)不同

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应对劳动耗费(fèi)和劳动成果进行核(hé)算和分析的需要而产(chǎn)生的;审计是因经(jīng)济(jì)监督的需要,即为(wèi)了确定经营者(zhě)或(huò)其(qí)他受(shòu)托管理者的经济责任的需要而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是(shì)经营管理的重(zhòng)要(yào)组(zǔ)成部分(fēn),主要是对生产经(jīng)营(yíng)或(huò)管(guǎn)理(lǐ)过程进行反(fǎn)映和(hé)监(jiān)督;审计则处于(yú)具体的(de)经营管理之外,是经(jīng)济(jì)监督的重要组(zǔ)成部分,主(zhǔ)要对财政(zhèng)、财务(wù)收支及其(qí)他(tā)经济活动的真实(shí)、合(hé)法卡西欧手表是名牌吗,卡西欧手表很掉档次吗和效(xiào)益进行审查,具有外在(zài)性(xìng)和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不(bù)同

  会计的对象主要是资金运动过程,审(shěn)计的对象主要是会计(jì)资料和(hé)其他经(jīng)济(jì)信息所(suǒ)反映的经(jīng)济活(huó)动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由会计核(hé)算、会(huì)计分(fēn)析、会(huì)计检查(chá)三部分组成(chéng),包括了记账(zhàng)、算账、报账(zhàng)、用账、查账等内容,其中包括(kuò)设置账户、复式记账、填制凭证、登记账簿(bù)、成本计算、财产清查、会计报表等方法,其目的是为管(guǎn)理和(hé)决策提供必(bì)须(xū)的资料和(hé)信息。

  (2)审(shěn)计方法体(tǐ)系(xì)由规划(huà)方法(fǎ)、实施(shī)方法、管(guǎn)理(lǐ)方法等卡西欧手表是名牌吗,卡西欧手表很掉档次吗组(zǔ)成,而(ér)实施方法主要是为了确定审计事(shì)项、收(shōu)集(jí)、对照标(biāo)准评价,提出(chū)与决定,使用资料检(jiǎn)查法、实物检查(chá)法(fǎ)、审计调(diào)查法、审计(jì)分(fēn)析法(fǎ)、审计(jì)抽样法等,其目的(de)是(shì)为了对被审计对象进(jìn)行全(quán)面评价提供证据(jù)而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济活动过程的记录、计算、反映和(hé)监督;审计的基本(běn)职能(néng)是监(jiān)督,此外还包括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会计(jì)虽说也具(jù)有(yǒu)监督职(zhí)能,但这种(zhǒng)监督是一种(zhǒng)自我监督行为,主要(yào)通(tōng)过会计检(jiǎn)查来实现,针对会(huì)计业务活动本(běn)身(shēn),而审计,既(jì)包(bāo)含了检查,又包括了对计算行为(wèi)及所有的经(jīng)济活(huó)动(dòng)进行(xíng)实(shí)地考察、调查、分析、检验,即含审核(hé)稽查计(jì)算之意。

  (3)会计检(jiǎn)查只卡西欧手表是名牌吗,卡西欧手表很掉档次吗是各(gè)个单位财会(huì)部门的附带职能,而审计是独立于财会部分之外(wài)的(de)专职(zhí)监督检查(chá);会计检查的(de)目的主(zhǔ)要是为了(le)保证会计资(zī)料的真实性和准确性。

  其检查范围灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到限制,而审计(jì)的目的在于证实财政、财务收支(zhī)的真实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查(chá)会计(jì)资料(liào)只是实现审计目的的手段之一(yī),但不是惟一的手(shǒu)段。

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